Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Haushaltsdiagramm
-3.868 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-3.868 €
60,02%
-2.572,34 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.572,34 €
39,92%
-3,90 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
-3,90 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -6.444,24 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | 176.784,19 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.791,50 € |
15: Abschreibungen | 13,40 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.278,89 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 198.867,98 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 192.423,74 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 192.423,74 € |